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購方企業,發票已做退稅勾選及確認,紅字發票業務“紅字發票確認信息錄入”時提示:“藍字發票的增值稅用途標簽為:待退稅,不允許進行紅沖”,如何處理?

  購方企業,發票已做退稅勾選及確認,紅字發票業務“紅字發票確認信息錄入”時提示:“藍字發票的增值稅用途標簽為:待退稅,不允許進行紅沖”,如何處理?  答、您好,根據業務規則,藍字發票增值稅用途為“待退稅”“已退稅”“已抵扣(改退)”“已代辦退稅”“..

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購方企業,發票已做退稅勾選及確認,紅字發票業務“紅字發票確認信息錄入”時提示:“藍字發票的增值稅用途標簽為:待退稅,不允許進行紅沖”,如何處理?

發布時間:2024-07-19 熱度:

  購方企業,發票已做退稅勾選及確認,紅字發票業務“紅字發票確認信息錄入”時提示:“藍字發票的增值稅用途標簽為:待退稅,不允許進行紅沖”,如何處理?

  答、您好,根據業務規則,藍字發票增值稅用途為“待退稅”“已退稅”“已抵扣(改退)”“已代辦退稅”“不予退稅且不予抵扣”時,不允許發起紅沖。如發票已做退稅勾選及確認,是待退稅狀態的,可以操作【進貨憑證信息回退】業務回退發票狀態后再沖紅。

  注:發票退回后在【稅務數字賬戶】—【發票查詢統計】—【全量發票查詢】點詳情查詢是未使用狀態的,可由銷方申請紅字。

  圖示指引如下

  一、我要辦稅—稅務數字賬戶。

  二、稅務數字賬戶—發票查詢統計。

  三、發票查詢統計—全量發票查詢。

  四、全量發票查詢點詳情查詢是未使用狀態的,可由銷方申請紅字。




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